Program
Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy
Program kursu (8 godzin wykładowych):
- Syntetyczna prezentacja najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu wraz ze wskazaniem terminu wejścia w życie
- Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
- Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
- Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
- Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla podatników PIT
- Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców
- Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym
- Minimalna składka zdrowotna
- Czy podstawą wymiaru składki będzie dochód podatkowy?
- Rok podatkowy a rok składkowy
- Nowe terminy i zasady deklarowania podstawy i składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie i na karcie podatkowej
- Składki zdrowotne osób współpracujących
- Składki zdrowotne wspólników spółek
- Składki zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
- Nowe terminy deklarowania i wpłacania składek zdrowotnych
- Jakie dane trzeba będzie podawać w deklaracjach DRA i RCA
- Zbiegi tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych – analiza przypadków
- Jak zmieni się sytuacja osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą? Czym kierować się przy wyborze formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania
- Podatek dochodowy i składka zdrowotna jako łączne obciążenie przedsiębiorców
- Podatek liniowy czy skala podatkowa jakie elementy będą istotne przy wyborze formy opodatkowania na 2022r?
- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jakie zmiany przyniesie rok 2022
- Czym kierować się wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- Karta podatkowa po zmianach, możliwości przystąpienia, wysokość składki zdrowotnej
- Przykłady i analizy dla poszczególnych formach opodatkowania
- Spółki transparentne (osobowe) oraz spółki kapitałowe – czym kierować się przy wyborze?
- Wady i zalety spółki z o.o.
- Spółki komandytowe, w tym spółka komandytowa odwrócona – czy będzie come back?
- CIT Estoński – dlaczego może być to korzystna opcja opodatkowania?
- Szanse i zagrożenia wynikające ze zmiany formy działalności gospodarczej na przykładzie przekształceń w spółki
- Ulga dla klasy średniej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
- Dla kogo ta ulga?
- Co w przypadku wspólnego rozliczania małżonków?
- Jak będzie wyglądała ulga w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł?
- Przychody z najmu po zmianach
- Składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
- Wynajem nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych
- Kiedy wynajem w ramach działalności gospodarczej, a kiedy jako najem prywatny
- Amortyzacja nieruchomości po zmianach
- Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu
- Wynajem nieruchomości a podatek VAT
- Podatnik bezgotówkowy – pakiet rozwiązań w celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego,
- Nowe limity transakcji bezgotówkowych B2B i B2C
- Obowiązki i kary dla podatników dokonujących transakcji z konsumentami
- Obowiązek posiadania terminali do rozliczeń bezgotówkowych
- Ulga na zakup terminali
- Polski Ład – zmiany w podatku VAT:
- możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
- opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
- przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki (podatnik bezgotówkowy)
- kasy fiskalne dla myjni samochodowych
- Wybrane zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach
- Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
- Wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
- Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
- Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.
- Pytania i problemy uczestników szkolenia
Dodatkowe informacje
Szkolenie hybrydowe (możliwość uczestniczenia on-line oraz stacjonarnie).
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.