Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Terminy

Cel

Szkolenie adresowane jest do praktyków księgowych i osób rozliczających podatki dochodowe oraz składkę zdrowotną w szczególności do pracowników biur rachunkowych.

Szkolenie oparte jest na aktualnych przepisach i interpretacjach podatkowych, z naciskiem na praktyczne zastosowanie omawianych tematów z odniesieniem do liczbowych przykładów i casusów. Przedstawimy tematy, w zakresie których ostatnio miały miejsce zmiany przepisów – nie wszystkie korzystne dla podatników. Przyjrzymy się też przepisom dobrze znanym w zakresie których pojawiły się ciekawe interpretacje podatkowe lub istotnie się zmieniły. Uporządkujemy wiedzę na tematu uchwalonych i planowanych zmian w podatkach i składce zdrowotnej. Stawimy czoła problemom, które nie pojawiają się na co dzień – sprzedaż majątku, wycofanie go z działalności gospodarczej, wybór właściwej formy opodatkowania. Zastanowimy się, czy kasowy PIT jest rozwiązaniem atrakcyjnym dla przedsiębiorcy.

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

  1. Najem nieruchomości – prywatny czy działalność gospodarcza
    • jak prawidłowo ustalić źródło przychodu i od czego to zależy – interpretacje organów podatkowych na tle uchwały NSA
    • zasady ustalania przychodu i kosztów w źródle działalność gospodarcza,
    • amortyzacja nieruchomości, w tym jak ustalić charakter nieruchomości i wybrać właściwą stawkę; zasady ustalenia stawki indywidulanej
    • najem opodatkowany ryczałtem – różnice między najmem prywatnym i gospodarczym, opodatkowanie małżonków i właściwa stawka
    • najem a składka zdrowotna
    • sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych w najmie – skutki w podatku i w składce zdrowotnej
  2. Samochód osobowy w działalności gospodarczej
    • koszty używania w działalności indywidulanej i w spółce osobowej osób fizycznych – ustalenie limitu
    • leasing finansowy a leasing operacyjny – rozliczenie i limity kosztów podatkowych
    • sprzedaż samochodu osobowego lub jego wycofanie do majątku prywatnego z działalności indywidualnej lub ze spółki osobowej
  3. Wybór ryczałtu od przychodów lub stawki liniowej w działalności gospadrczej w tym w spółkach osobowych
    • Warunki i ograniczenia wyboru, w tym przejście z umowy o pracę na kontrakt B2B – ryzyka w świetle bieżących interpretacji podatkowych
    • czy wybór ryczałtu może być obejściem prawa podatkowego?
    • Utrata prawa do stosowania ryczałtu lub podatku liniowego – skutki w podatku dochodowym i składce zdrowotnej
  4. Rozliczanie kosztów bezpośrednich i pośrednich w świetle bieżącego orzecznictwa, interpretacji indywidualnych i interpretacji ogólnej MF
    • u podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów oraz u podatników prowadzących księgi rachunkowe –różnice w przepisach i ich praktyczne skutki
    • koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy i pozostałych, w tym  gdy stanowią koszty bezpośrednie – stanowisko organów podatkowych i orzecznictwa, czyli problem z prawidłowym momentem potrącenia dla celów podatkowych
    • składki ZUS finansowane przez płatnika – skutki zmiany przepisów z 2023 r.
  5. Koszty podatkowe – sytuacje problematyczne
    • transakcje między wspólnikami a spółkami osobowymi
    • zatrudnianie członków rodziny
    • wydatki na rzecz pracowników i współpracowników
    • promocja i reklama czy reprezentacja wyłączona z kosztów podatkowych?
  6. Amortyzacja – wybrane problemy
    • majątek otrzymany w spadku lub w darowiźnie
    • składniki majątku nabyte najpierw do majątku prywatnego
    • jednorazowa amortyzacja – stosowanie trzech różnych metod
    • majątek małżonków i majątek częściowo wykorzystywane na potrzeby prywatne (nieruchomości i rzeczy ruchome)
    • nowa amortyzacja indywidulana nieruchomości dla niektórych podatników od 2024 r.
    • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych amortyzacji majątku trwałego finansowanego dotacją – zasady wprowadzone w 2024 r.
  7. Kasowy PIT od 2025 r.
    • Przedstawienie zasad wynikających z przepisów
    • Nowelizacja rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów
  8. Nowe obowiązkowe zasady raportowanie JPK – ogólna prezentacja zagadnienia, czyli podsumowanie regulacji prawnych i terminarza wdrożenia nowych obowiązków
  9. Pozostałe zmiany w podatkach dochodowych i składce zdrowotnej na 2025 r. według stanu legislacji na dzień szkolenia
  10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu
Korczaka 73
07-410 Ostrołęka

tel. 29 764 36 20

biuro.ostroleka@skp-ow.com.pl

PKO BP 74 1020 1042 0000 8702 0262 8675